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第一部分 部门预算公开说明
一、基本情况
(一)部门主要职能
(二)部门预算单位构成情况
(三)人员情况
二、收支预算总体安排情况
三、一般公共预算安排情况
四、一般公共预算基本支出安排情况
五、政府性基金预算情况
六、其他重要事项说明
(一)机关运行经费情况
(二)政府采购预算情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)绩效目标设置情况
(五)政府购买服务情况
第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
二、财政拨款2019年“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)费
(二)公务接待费
(三)公务用车购置及运行维护费
第三部分 名词解释
附件:
表1.2019年部门收支预算总表
表2.2019年部门收入预算总表
表3.2019年部门支出预算总表
表4.2019年财政拨款收支预算总表
表5.2019年一般公共预算支出表
表6.2019年一般公共预算基本支出表
表7.2019年政府性基金预算支出表
表8.2019年财政拨款“三公”经费支出表
一、基本情况
(一)部门主要职能
江汉区社会福利院创办于1964年,是一个集养老、医疗、康复、休闲娱乐等功能为一体,以江汉区辖区为主体,面向全社会,为老人提供居养服务的大型公办养老机构。在江汉区委、区政府的领导和省、市、区民政局部门的指导下,我院形成“养医结合—医护卫一体的护养模式,开办有公寓老年大学,融居养、医疗、文化、休闲娱乐为一体,入住老人在这里老有所养、老有所医、老有所学。
(二)部门预算单位构成情况
本部门由机关及下属 0 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 0 家基层单位经费预算。
(三)人员情况
江汉区社会福利院共有编制 21 人。其中:行政编制 0 人、全额事业参公人员编制 0 人、事业人员编制 21 人。2018年12月在职人员实有数 15 人,其中:行政人员0 人、事业人员 21 人(其中参公事业人员 0 人)。退休人员实有数 43 人。
二、收支预算总体安排情况
2019年部门预算总收入 1205.92 万元,较2018年年初预算增加 -420.90 万元,增长 -25.87 %。其中:一般公共预算收入 1205.92万元。
2019年部门预算总支出 1205.92 万元,较2018年年初预算增加 -420.90 万元,增长-25.87 %。其中:一般公共预算支出 1205.92万元,主要用于基本支出 650.44 万元,项目支出 555.48 万元。
按照支出功能分类科目,主要用于:
1、一般公共服务支出 0 万元;
2、社会保障和就业支出 1052.50 万元;
3、医疗卫生与计划生育支出 98.75 万元;
4、资源勘探信息等支出 0 万元;
5、住房保障支出 54.67 万元。
按照部门预算经济分类科目,主要用于:
1、工资福利支出663.85 万元;
2、商品和服务支出 191.53. 万元;
3、对个人和家庭的补助 216.1 万元;
4、其他资本性支出 40 万元;
5、其他支出 94.44 万元。
三、一般公共预算安排情况
2019年一般公共预算安排支出 1205.92 万元,具体情况如下:
(一)基本支出 650.44 万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。较2018年年初预算增加 -174.38 万元,增长 --21.14 %,减少的原因是:2018年5名在职人员退休转入社保发放退休工资。
(二)项目支出 555.48 万元,较2018年年初预算增加 -246.52 万元,增长 -30.74 %,。
按功能科目分类,主要用于:
(1)福利医院 36.44 万元,主要是用于福惠医院人才培训10万元,福惠医院取消公立医院药品加成26.44万元。
(2)社会福利事业单位 479.04 万元,主要是用于老年公寓财政补贴157万元;三无老人代养老生活费73.08万元;远程医疗医护人员公益购岗补贴130.96万元,中国国际养老博览会参展费用50万元,不可预见费68万元。
四、一般公共预算基本支出情况
2019年一般公共预算基本支出 650. 44万元。其中:
(一)人员经费 518.91 万元。包括:
工资福利支出 375.89 万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助 143.02 万元,主要用于:离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。
(二)公用经费 131.53 万元。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
我单位2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
六、其他重要事项说明:
(一)机关运行经费情况
2019年部门机关运行经费 131.53 万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定,2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括:物类 0 万元,服务类 0 万元,工程类 0 万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,部门房屋面积共有 9893 平方米。
(四)绩效目标设置情况
2019年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。
(五)政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录,2019年本部门政府购买服务支出合计 0 万元。
一、“三公”经费的单位范围
2019年江汉区社会福利院因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位仅包括局机关及下属 0 家基层单位。
二、2019年财政拨款“三公”经费预算情况
2019年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
年初由财政预算集中管理,实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算,年终并入单位决算予以公开。
(二)公务接待费
公务接待费 0 万元,比上年预算减少 0 万元。主要用于:按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(三)公务用车购置及运行维护费
1、因2016年我单位进行了公车改革,已无公务用车,故无公务用车购置及运行维护费。
2、公务用车购置费 0 万元,用于执法车辆更新购置等(含车辆购置税)。
3、公车运行维护费 0 万元,用于保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)政府性基金预算:国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
(七)功能分类科目:按政府主要职能活动分类,常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级,对应具体职能活动和事业发展安排支出。
(八)经济分类科目:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2018年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目,两套科目均设置“类”、“款”两个层级,两套经济分类之间保持一定的对应关系,以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。
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